職務内容
(内部監査の業務)
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上場/非上場を問わない事業会社の監査部門からの依頼を受け、国内外にある事業所などの内部監査を実施。 監査計画書の立案から監査報告書の提出、改善提案などを支援していただきます。
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【具体的には】
- 初回面談→提案書作成→提案
- 内部監査計画の策定、手順書の作成
- 監査の実施→報告書作成
- 監査結果の報告→改善提案
(内部統制の業務)
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主に上場・IPO準備中の事業会社からの依頼を受け、内部統制支援を実施。 3点セットの作成・更新や整備評価・運用評価手続を支援していただきます。
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【具体的には】
- 初回面談→提案書作成→提案
- 現状業務フローの確認→3点セットの作成または更新
- 整備評価手続・運用評価手続を実施→監査法人対応を実施
(会計コンサルの業務)
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グループ内、金融機関からのご紹介を受け、事業会社の会計コンサルティングを行います。
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【具体的には】
- 財務分析、キャッシュフロー分析等
- 定期訪問による分析結果の報告・アドバイザリー
※上記の内部監査、内部統制、会計コンサルに関わる全ての業務に従事していただく予定です。
◎クライアントによって関与する範囲や対象とする分野は様々です。HPからのお問い合わせや金融機関からの紹介で、IPO準備中の企業様からプライム上場企業様まで幅広く支援しています。